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DESPESAS

Dados do empenho: 0821001

Data: 21/08/2024
Valor(R$): 4.180,47
Uni.Gestora Emitente: 010100 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURA SOCIAL
Programa 1003 - ACAO LEGISLATIVA - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)